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領航房地產公司補貼管理制度

發(fā)布時間:2023-06-17 12:50:04 查看人數:36

領航房地產公司補貼管理制度

領航房地產公司補貼管理制度

綠航房地產公司補貼管理制度

為了加強行政費用的控制管理,統(tǒng)一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規(guī)定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。

二、差旅補貼制度

1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;

2、嚴格控制出差人數,合理確定出差天數,逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

5、員工出差提倡厲行節(jié)約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

7、補助標準

工作人員出差區(qū)域市區(qū)區(qū)內內外一般

人員60 80 100

環(huán)節(jié)干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110

8、交通費、住宿費實報實銷;

9、駕駛私車出差,所發(fā)生的燃油費、過路費等據實報銷;

三、差旅費報銷:

1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現金要如數退還;

3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節(jié)輕重,給予相應處罰;

四、以上制度由財務部具體把關執(zhí)行。

領航房地產公司補貼管理制度

綠航房地產公司補貼管理制度為了加強行政費用的控制管理,統(tǒng)一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規(guī)定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。二、差…
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